問題已解決
老師請問,進項稅加計抵減、扣除年底來計提的情況下,比如我有3000的應該加計的進項稅是借:2221應交增值稅未交增值稅 3000 貸:其他收益3000,還是借:應交增值稅—未交增值稅 -3000 貸:其他收益-3000對?



您好,您的意思是把計提的沖銷了嗎
2023 01/02 08:42

84785046 

2023 01/02 08:55
是的本來應該是比如這個月有2221—應交稅費進項稅:100 應交稅費進項稅額加計扣除10這樣出,但是本年都沒有出加計抵減這筆,年底一次性出

東老師 

2023 01/02 09:03
按照你前面的做法就行
