問題已解決
老師,我想問個問題,就是我們比如說七八九十十一月份都有開進來進貨發票,我們十二月確認的收入,那我可以把這幾個月開進來的發票統一在十二月有收入的時候,同時結轉掉這個成本嗎?老師,我想問個問題,就是我們比如說七八九十十一月份都有開進來進貨發票,我們十二月確認的收入,那我可以把這幾個月開進來的發票統一在十二月有收入的時候,同時結轉掉這個成本嗎?



你好,同學,可以的。
你之前計入庫存商品等等,后面有收入時再統一轉入成本。
2023 01/01 19:30

84785021 

2023 01/01 20:06
我們是零庫存的,不要計入庫存商品了吧

陳詩晗老師 

2023 01/01 20:16
你不計入庫存商品,你購進來的是什么

84785021 

2023 01/01 20:17
我們直接就是從供應商那里拿了直接就拉去給客戶了,沒有庫存商品呀?零庫存

陳詩晗老師 

2023 01/01 20:18
拉去客戶,但是你也沒有確認收入
中途你就必然需要通過庫存商品過渡

84785021 

2023 01/01 20:24
比如我十二月確認收入了,那我直接結轉主營業務成本不就可以了嗎

陳詩晗老師 

2023 01/01 20:28
那你之前取得發票,你如何入賬呢
12月一起結轉成本可以的,沒問題
問題是你取得發票你準備計入哪個科目

84785021 

2023 01/01 20:30
那你的意思是說取得進貨發票的時候,借庫存商品貸應付賬款或者預付賬款對嗎?是這樣子嗎?然后十二月確認收入的時候同時結轉前幾個月取得的進貨成本是嗎?

陳詩晗老師 

2023 01/01 20:35
對的
借,庫存商品
貸,應付賬款等
借,主營業務成本
貸,庫存商品
這一步是結轉成本

84785021 

2023 01/01 20:38
你的意思是說在結轉主營業務成本之前,必須要有借庫存商品這個科目過渡是吧,不然就不正確是嗎?磞管我是不是零庫存,是嗎?

陳詩晗老師 

2023 01/01 20:42
對的,你正常是應該有個科目過渡
如果已經發給客戶,但是沒有確認收入,你就用發出商品科目過渡

84785021 

2023 01/01 20:43
啥意思,就是借,發出商品貸應付賬款嗎?不用借庫存商品這個科目了是嗎?

陳詩晗老師 

2023 01/01 20:46
對的,發出商品,如果已經給客戶
