問題已解決
老師,我想問個問題,就是我們比如說七八九十十一月份都有開進來進貨發票,我們十二月確認的收入,那我可以把這幾個月開進來的發票統一在十二月有收入的時候,同時結轉掉這個成本嗎?


完全可以的,只要成本和收入是匹配的即可,比如賣的是A,成本也是
2023 01/01 18:01

84785021 

2023 01/01 18:23
就是我的意思是說,不是非要什么時候開進來的發票什么時候確認成本,在確認收入的時候確認成本就可以了是吧?
松松老師 

2023 01/01 21:04
是的,沒有規定說進成本必須在放當期結轉
