問題已解決
2021年8月收到一筆款已按無票收入申報并繳納增值稅,今年12月對方要發票,在申報12月增值稅時應該怎么填申報表?



你好未開具發票一欄填寫負數,開具的發票一欄填寫正數。
2022 12/30 16:36

84785005 

2022 12/30 18:17
去年12月份做的分錄是借:銀行存款 ? 貸:其他事業收入 ?貸:簡易計稅,今年12月份開票的會計分錄怎么做呢?

郭老師 

2022 12/30 18:21
借以前年度盈余
應交稅費簡易計稅,貸應收賬款
借應收賬款貸以前年度盈余
簡易計稅。

84785005 

2022 12/30 21:46
看不太明白這個分錄,要不您舉個實際的例子可以嗎?

郭老師 

2022 12/30 21:50
借以前年度盈余100
應交稅費簡易計稅,3
貸應收賬款103
借應收賬款103
貸以前年度盈余100
應交稅費簡易計稅3
第一個紅沖收入,第二個在做發票的。
