問題已解決
老師您好,之前做的暫估入庫,銀行打款是7140,對方開居發票是7320,這種應該怎么做賬



暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據發票記
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款
2022 12/27 14:12

84784997 

2022 12/27 14:27
直接銀行轉賬過去的,后開具的發票,實際付款多余發票開具金額

易 老師 

2022 12/27 14:30
會自動形成預付款余額

84784997 

2022 12/27 14:32
好的老師我知道了謝謝

易 老師 

2022 12/27 14:35
不客氣,有空給五星好評:,
