問題已解決
根據用友會計軟件的賬務處理的業務流程圖,文字描述賬務處理的一般流程



您好!圖片能拍清晰點嗎?
2022 12/26 16:39

84784973 

2022 12/26 16:43
好的馬上

84784973 

2022 12/26 16:44
1、超級用戶
2、啟動系統
3、新增賬套
4、賬套信息
5、初始化設置
6、會計科目編碼表
7、制單人員
8、發生經濟業務
9、原始憑證
10、錄入憑證
11、修改憑證
12、未審核憑證
13、已修改憑證
14、不合格憑證
15、審核憑證
16、是否通過
17、審核人員
18、記賬人員
19、賬簿
20、合格憑證
21、記賬處理
22、科目余額表
23、會計主管
24、期末轉賬
25、結轉下個期間

84784973 

2022 12/26 16:47
這個就是程序

丁小丁老師 

2022 12/26 17:07
您好!首先是超級用戶操作做設置,啟用系統,增加賬套,完善賬套信息,做好初始化設置,選擇對應的會計準則,這樣就把會計科目啟用了,完成這些以后,就可以給其他人使用賬套了

丁小丁老師 

2022 12/26 17:08
制單人員先操作系統,進入系統后,通過業務形成的原始單據制作憑證,如果發現憑證有誤,可以修改,這時候憑證的狀態是未審核狀態,如果憑證經過審核人審核了,那就不能修改了,需要審核人取消審核后才能修改

丁小丁老師 

2022 12/26 17:09
審核人的任務是進入系統審核憑證,如果沒問題就通過審核,如果有問題就不審核,由制單人修改后再審核

丁小丁老師 

2022 12/26 17:10
憑證審核無誤后,由記賬人員對憑證進行記賬,記賬后的憑證也是不能直接修改的,在記賬憑證的基礎上,可以生成賬簿,科目余額表也可以查詢了

丁小丁老師 

2022 12/26 17:11
最后就是會計主管對這個期間的賬務進行期末結轉,結轉至下個會計期間

84784973 

2022 12/26 17:20
可是我們需要寫300字的流程,這些字數好像不太夠

丁小丁老師 

2022 12/26 21:47
您好!那你可以擴充下,總體框架是這樣的哦

84784973 

2022 12/26 22:00
老師,那收到的銀行詢證函回函與銀行對賬單不一致時可以追加哪些審計程序一獲取貨幣資金相關的充分適當的審計證據?

丁小丁老師 

2022 12/26 22:37
您好!
還可以追加:
1、親自去銀行打印銀行對賬單。
2、打印對賬單的時候建議打印全部流水并進行核對。
3、查找差異原因,與銀行進行核對,看是否銀行回函有遺漏,實務中偶爾會出現這種情況。

84784973 

2022 12/27 10:19
瑞幸財務造假能用什么審計手段來應對和防范?

丁小丁老師 

2022 12/27 11:29
您好!只要審計按照規定流程仔細審計,其實都是可以發現端倪的
