問題已解決
老師,有個問題:我們在報11月增值稅的時候在未開票那里做了申報,然后我這個月開票的時候,開具的總金額是對的,但是稅額和申報的數字有差額,開出來的票稅額少了0.63元,不含稅金額多了0.63元,有什么辦法可以調平嗎? 或者說在這個月申報的時候,因為開具的價稅合計數是一樣的,所以在開具金額那里填本月開票銷售額和稅額,上月申報的未開具發票這個月不是要填負數嘛,按上月申報的金額依次填入,這樣也能相抵消,應納稅額為0,這樣可以嗎



您好同學,據實填寫就可以哈,根據發票實際填寫,然后未開具發票哪里根據之前的申報填寫數字
2022 12/25 16:55
