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你好老師,我司收鐵塔電費,由我司交供電局,請問2021年5月開始收鐵塔的電費,做的分錄:借:銀行存款 貸:應收賬款-供電局,這個分錄做借了,應做分錄 借:銀行存款 貸:其他應收款-鐵塔 收到電費發票應借:銷/管/生產 借:其他應收款—鐵塔 借:應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應收賬款-供電局, 2021年共收鐵塔電費30000元,請問如何在今年修改憑證,如何做分錄?



你這個是代收代付的還是什么業務的。
2022 12/21 15:45

84785041 

2022 12/21 16:04
和鐵塔的協議中,不含稅1.2元/度,之前是塔鐵自己到稅局開票,我們做的分錄就是這樣子的,

郭老師 

2022 12/21 16:05
付給電力局的單價是多少?

84785041 

2022 12/21 16:08
每個月都不同,發票上的單價在0.5-0.7元/度

郭老師 

2022 12/21 16:09
那你應該用應收賬款的借銀行存款貸應收賬款,確認收入之后,
借應收賬款貸其他業務收入,應交稅費,
借其他業務成本、管理費用,
應交稅費、應交增值稅進項
貸銀行存款。

84785041 

2022 12/21 16:12
和鐵塔溝通,可以以后由我司開票,但要開租賃費發票,可以嗎?(在我公司用了一片地方,但原協議上沒有體現租賃)如何做合適呢?

郭老師 

2022 12/21 16:17
可以的,可以給他開租賃發票的。

郭老師 

2022 12/21 16:17
沒有這個經營范圍的話,提前問下你稅務局那邊。

84785041 

2022 12/21 16:28
為什么可以開租賃發票呢?可以開13%的稅吧(鐵塔在稅務局代開是4.95211%),如果我司開了發票分錄
借銀行存款貸應收賬款-鐵塔,確認收入之后,
借應收賬款-鐵塔貸其他業務收入,應交稅費,
借其他業務成本、管理費用,
應交稅費、應交增值稅進項
貸銀行存款。

郭老師 

2022 12/21 16:29
你們租賃他空地不是嗎?

郭老師 

2022 12/21 16:30
這是電費的收入,
管理費用是單位自己使用的,其他業務成本是對方使用的。

84785041 

2022 12/21 16:34
在合同上沒有寫入租賃空地的內容,

郭老師 

2022 12/21 16:34
那這個你們自己協商吧,你收他哪些費用,給他開哪些發票,需要開發票的需要在合同里面約定好了。

84785041 

2022 12/21 16:36
最好有個補充協議的好,把占用場地也寫進去

郭老師 

2022 12/21 16:36
不用補充協議
就在合同里面約定好了

84785041 

2022 12/21 16:38
原合同里沒有體現場地,只好用補充協議了

郭老師 

2022 12/21 16:39
可以的,這個你們自己約定好了就行。
