問題已解決
在哪里沖減未開票收入



是分錄還是填寫申報?
2022 12/15 17:34

84785042 

2022 12/15 17:36
在填寫增值稅納稅申報表

84785042 

2022 12/15 17:42
是不是這樣填寫的

玲老師 

2022 12/15 17:45
。開票的時候無票收入填寫負數。

84785042 

2022 12/15 18:33
那我上面的表格填對嗎?

玲老師 

2022 12/15 18:42
不對? 要是沖減是填寫負數才對?

84785042 

2022 12/15 18:44
11月份有增加的無票收入呀。

玲老師 

2022 12/15 18:51
在哪里沖減未開票收入 不是問沖嗎? ?
你那樣填寫是無票收入申報?

84785042 

2022 12/15 18:57
我現在在報11月的增值稅,應納稅收入:7714900,11月一共開票2855900,其中386400的票是10月份之前已申報的未開票收入,后來11月份的時候客戶叫開發票了。11月填在未開票收入是=7714900-(2855900-386400)。所以是不是,開票收入填寫2855900,未開票收入填寫5245400?

玲老師 

2022 12/15 19:01
現在11月份開出來的10月的無票收入的發票。
把這個金額填寫在無票收入里,用負數填寫。負數的386400。
然后這種情況需要去大廳申報。因為負數不能通過。

84785042 

2022 12/15 19:06
386400的無票收入之前11月15日申報的時候申報過啦

玲老師 

2022 12/15 19:23
11月不是無票收入又開發票了嗎? ? 開票了就填寫在無票收入負數? ? 不然不是重復交稅了嗎??
