問題已解決
老師您好,這個是一般納稅人11月增值稅的申報表,金額4048.22是10月份應納稅額,已經交過稅了,11月沒有進銷項的發票,不需要計算增值稅,為什么這個4048.22的金額還會出現在11月的申報表上呢



你好,25蘭,這個是根據上一個月的應補稅款來的,然后你如果是正常交稅的,30欄填寫和25藍一樣的就可以的,這個不影響你交稅,這個填寫是正確的。
2022 12/06 15:05

老師您好,這個是一般納稅人11月增值稅的申報表,金額4048.22是10月份應納稅額,已經交過稅了,11月沒有進銷項的發票,不需要計算增值稅,為什么這個4048.22的金額還會出現在11月的申報表上呢
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容