問題已解決
老師,第四季度預繳企業所得稅時候研發加計扣除這部分費用按管理費用中的研究費用加計扣除填列。在來年所得稅匯算清繳的時候還可以在加計扣除100%嗎?



同學,你好
還可以的
2022 12/05 14:29

84785032 

2022 12/05 14:30
也就是按200%加計扣除嗎?

小菲老師 

2022 12/05 14:32
同學,你好
是的,100的費用,扣除200

84785032 

2022 12/05 14:36
沒有形成無形資產也是200%?

小菲老師 

2022 12/05 14:38
同學,你好
對于你公司發生的研發費用,未形成無形資產計入當期損益的,在按規定據實扣除的基礎上按照實際發生額的100%在稅前加計扣除;形成無形資產的,在按照無形資產成本的200%在稅前攤銷。
