問題已解決
有個單位沒有資質,想**我們單位然后要在我們單位進貨,這個錢和賬怎么處理。



同學您好,被**方:
1、內賬:
收到款項:
借:銀行存款
貸:其他業務收入(**收入)
貸:其他應付款-**方
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
支付款項給**方和**方的供應商:
借:其他應付款
貸:銀行存款
2、外賬:
收到款項:
借:銀行存款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
支付款項給**方的供應商(需要根據發票入賬):
借:主營業務成本
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款
**方:
根據開具給被**方的發票編制如下分錄:
借:銀行存款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2022 12/03 11:28

84784991 

2022 12/03 11:31
我們也沒有內賬,只有外賬,這個發票還是我們開嗎?

84784991 

2022 12/03 11:32
比如30萬的貨款,怎么做

易 老師 

2022 12/03 11:34
是的沒錯, 是這樣的,你們開票收款借:銀行存款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借:主營業務成本
貸:銀行存款等

84784991 

2022 12/03 11:37
我們給被**方以什么名義付款。分錄怎么做

84784991 

2022 12/03 11:38
被**方是不是還得給我們開票啊

84784991 

2022 12/03 11:40
和被**方簽個什么協議嗎

易 老師 

2022 12/03 11:42
正常簽名義合同工程合同就可以

84784991 

2022 12/03 11:47
我們給被**方付款,被**方是不是還得給我們開票啊,

易 老師 

2022 12/03 12:03
是的沒錯, 是這樣的

84784991 

2022 12/03 12:06
他就還是以購買材料去開票對吧

易 老師 

2022 12/03 12:10
學員您好,是的,對的

84784991 

2022 12/03 13:25
但是剛一個老師說,被**方給我開什么服務類的發票

易 老師 

2022 12/03 13:28
同學您好,你好,不要 的,這種情況 不要的,只向上游開 建筑服務*工程款
