問題已解決
老師,請問給對方付款了,但對方還未開發票過來,要用什么科目做賬?



你好。是提前付款嗎?還是收到商品和服務了?
2022 12/02 18:05

84785029 

2022 12/02 18:44
收到商品和服務了

玲老師 

2022 12/02 18:46
好,那您就正常計入成本或者費用,然后沒有發票的匯算清繳納稅調整就行了。

玲老師 

2022 12/02 18:46
如果后面能取得發票,就是收到發票時把沒有發票的分錄紅沖,然后再按發票做這個分錄就行。

84785029 

2022 12/02 20:13
能用其他應收款先做著分錄嗎?等發票收到再沖抵這個科目

84785029 

2022 12/02 20:14
不然我怎么記得住,這筆沒有收到發票但已經入賬了呢?

玲老師 

2022 12/02 20:51
你好。也可以,你就這樣做。
借成本費用類科目,貸應付賬款。借應付賬款,貸銀行存款。
因為你實際錢已經付了,必須得用銀行存款體現出來。
但是你可以用應付賬款過度一下。然后呢,你收到發票時就把。第一個應付賬款的分錄,紅沖再做一個,這個分錄就行了。

玲老師 

2022 12/02 20:51
你擔心記不住,沒事兒,你可以在一個備查簿上登記。

84785029 

2022 12/02 22:00
好的,謝謝老師,備查簿是做賬系統里有自帶的這項,還是我們自己手工登錄呢?

84785029 

2022 12/02 22:01
手工登記

玲老師 

2022 12/02 22:04
你好,就是自己做一個表就行,然后登記。

84785029 

2022 12/02 22:07
好的,感謝老師

玲老師 

2022 12/02 22:08
不客氣,太晚了,早點休息吧!
