問題已解決
老師,我們10月份的增值稅都申報了,稅務局要完成任務,要求我們10月份做補充申報,在未開票收入填稅金,下個月再劃款,這個10月份未開票收入我們還需要做會計分錄嗎?怎樣做賬



需要的借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費做這個的。
2022 11/27 20:28

84785012 

2022 11/27 20:30
那如果下個月開票了,又怎樣做會計分錄呢?

84785012 

2022 11/27 20:32
下個月開票了,又沒有收到工程款,怎樣做賬呢?

郭老師 

2022 11/27 20:42
借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費負數
借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費

84785012 

2022 11/27 20:48
也就是把上個月的分錄沖銷,再重新按照發票上面的金額做賬,是嗎?

郭老師 

2022 11/27 20:49
你好對的
是這么做的

84785012 

2022 11/27 20:50
好,謝謝老師

郭老師 

2022 11/27 20:52
不用客氣
周末愉快
