問題已解決
老師?給供應商退貨,對方給我們開了紅字發票,做賬必須要用進項稅額轉出嗎?直接用應交稅費——應交增值稅——進項稅額 負數 可以嗎



原來已經抵扣的就必須轉出來。借成本費用貸進項稅額轉出。
2022 11/22 09:30

84784947 

2022 11/22 09:36
不用進項稅額轉出這個科目,直接借:應交稅費——進項 負數 可以嗎

玲老師 

2022 11/22 09:39
你好 這樣也是可以的??

老師?給供應商退貨,對方給我們開了紅字發票,做賬必須要用進項稅額轉出嗎?直接用應交稅費——應交增值稅——進項稅額 負數 可以嗎
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