問題已解決
我是乙方,請問這份協(xié)議我應(yīng)該怎么做分錄?



同學(xué)你好
借:原材料(按前面收貨分錄匯總后與發(fā)票的差價入賬) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(如果不能抵扣,則此金額計入原材料科目) 貸:預(yù)付賬款
2022 11/11 14:06

84784973 

2022 11/11 14:13
我是乙方,甲乙雙方的合同是服務(wù)業(yè)務(wù)
簽訂合同的時候,乙方記賬:借應(yīng)收賬款甲方10萬,貸主營收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)
現(xiàn)在債權(quán)轉(zhuǎn)讓了呀,我問的是這份轉(zhuǎn)讓協(xié)議怎么入賬

84784973 

2022 11/11 14:15
老師請仔細(xì)看一下再回復(fù),謝謝

樸老師 

2022 11/11 14:21
同學(xué)你好
借應(yīng)收賬款
貸銀行存款

84784973 

2022 11/11 14:22
借應(yīng)收丙方3萬
貸應(yīng)收甲方3萬

84784973 

2022 11/11 14:23
僅就協(xié)議來看,這么寫才對吧
錢還沒收到

樸老師 

2022 11/11 14:31
同學(xué)你好
對的
這樣寫就可以
