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老師,關于餐費稅前的抵扣問題,無論是否去得專票,都是不能稅前扣除,需要做進項稅額轉出,是到了年底終了的時候再一次性按照餐費面額的60%扣除嗎?沒理解關于餐費稅額的處理,麻煩老師解答一下,謝謝



你好,這個具體的是什么業務的,你得餐費也分業務的,如果是差旅費的,他可以全額抵扣所得稅的。不管是什么業務,他都是抵扣不了增值稅。
2022 11/10 09:44

老師,關于餐費稅前的抵扣問題,無論是否去得專票,都是不能稅前扣除,需要做進項稅額轉出,是到了年底終了的時候再一次性按照餐費面額的60%扣除嗎?沒理解關于餐費稅額的處理,麻煩老師解答一下,謝謝
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