問題已解決
收到合同預付款,已開增值稅專用發票,怎么做會計分錄



您好,借:預收賬款,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本,貸:庫存商品
2022 11/09 14:47

84785030 

2022 11/09 14:52
因為我公司還沒采購生產,沒有那么多成本可以結轉,開票金額可以先不進收入嗎?

易 老師 

2022 11/09 14:56
你好, 是不可以的,損益是按權責發生制進行確認的

84785030 

2022 11/09 15:00
成本沒進賬,銷貨預付款已到。我若收到預付款進收入,成本我暫估入賬可以嗎?

易 老師 

2022 11/09 15:05
你好,也行的, 沒問題
