問題已解決
老師,我們是制造企業,移動公司用了我們的電,打了一千多電費,這個怎么記賬?



你好,制造企業,移動公司用了我們的電,打了一千多電費
借:銀行存款,貸:其他業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022 11/08 08:23

84784973 

2022 11/08 08:24
還要結轉成本嗎?

鄒老師 

2022 11/08 08:25
你好,是的,確認了其他業務收入,就需要結轉相應的?其他業務成本?

84784973 

2022 11/08 08:27
我收到電費發票 直接進了費用 要把這費用沖出來轉其他業務成本?

鄒老師 

2022 11/08 08:28
你好,需要把相應的電費支出,從費用調整到??其他業務成本? 核算?
