問題已解決
老師,預繳抵扣時附表四本期發生額和本期實際抵減稅額怎么填?是只填預繳的增值稅,其他附加稅會自動帶出來吧?



你好,是建筑的嗎?第三行,本期發生額填寫的是你預繳的金額,你需要抵扣多少填寫多少實際抵扣金額?
2022 11/07 08:39

郭老師 

2022 11/07 08:40
增值稅抵扣了,附加稅跟著會抵扣的。

84784994 

2022 11/07 08:43
是的,第三行是本地異地預繳的加起來都填在這里嗎?預繳的多些,實際抵扣的抵扣不完,是不是會形成應交負數要退稅?另外主表也是自動生成不用填的吧?

郭老師 

2022 11/07 08:45
你本地怎么還預交稅款?

郭老師 

2022 11/07 08:45
這里只填寫異地預繳的增值稅。如果多繳納的在這里抵扣不完的話,他留著以后抵扣,你不要填寫實際抵扣金額,在期末余額里面,讓它有余額就可以的

郭老師 

2022 11/07 08:45
主表自己填寫,28欄里面填寫實際抵扣金額。

84784994 

2022 11/07 08:46
是的,稅務叫幫忙先預交的

郭老師 

2022 11/07 08:49
那就本地和異地一塊兒填寫。

84784994 

2022 11/07 08:51
本地的怎么辦?這里能填嗎?當初我們在本地預繳的時候附表一填的是未開具發票,這次我有開票在本地繳稅的,剛好能抵扣,就是不知道怎么操作,如果附表一填未開具發票負數的話,后面可以不用管,但預繳的稅體現不出來要抵扣,等于還在那,相當于還是多交了

郭老師 

2022 11/07 08:53
本地也填寫,和異地的一樣填寫。

郭老師 

2022 11/07 08:53
你好,那你不是預繳,你是正常申報的啊,那你現在附表一未開具發票一欄填寫負數,開具的發票一欄填寫正數。

84784994 

2022 11/07 08:55
我是這樣操作的,主要是想問附表四和主表怎么填?還是像您上面說的這樣填嗎?

郭老師 

2022 11/07 08:57
你好,你當時本地的是不是填寫了未開具發票一欄才繳納的稅款,不是單獨交給稅務局,也是申報繳納的?

84784994 

2022 11/07 08:59
是的,是這樣操作的

郭老師 

2022 11/07 09:05
那你現在附表一未開具發票一欄填寫負數,開具的發票一欄填寫正數。
然后附表四,只填寫異地預繳的。
