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我是做內賬的,本月其他公司跟我們公司公戶上轉了51萬,我們給他開的專票收取了稅點61200元,其它余款448800暫時沒付,會計分錄怎么寫

84784957| 提問時間:2022 11/03 18:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個不是實際的業務就是單純的開發票是嗎
2022 11/03 18:55
84784957
2022 11/03 18:57
是的,等于是我們賣專票
郭老師
2022 11/03 18:58
借銀行存款貸,主營業務收入61200,這個錢不退的,其他的不用做
郭老師
2022 11/03 18:58
把這個主營業務收入改成營業外收入。
84784957
2022 11/03 19:04
但是后面又用對公賬戶取出兩筆錢,一筆10萬是從個人購買貨物零稅率有發票支出,一筆是取現348800元共計448800元,這樣怎么做賬?
郭老師
2022 11/03 19:05
借銀行貸其他應付款 返回去做相反的
84784957
2022 11/03 20:09
可以這樣做嗎 借:銀行存款510000 貸:營業外收入61200 ? ? ? ?其它應付款448800 借:其它應付款448800 貸:銀行存款448800
郭老師
2022 11/03 20:10
你好可以的 可以的,
84784957
2022 11/03 20:15
公司每月總有幾個固定員工沒有實際業務的零稅率10萬開票行為,做賬怎么做?
郭老師
2022 11/03 20:18
做內賬的話,按照上面的來做,如果是外賬的,借應收賬款, 借銀行存款, 貸主營業務收入, 借主營業務成本貸應付職工薪酬銀行放款等
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