問題已解決
你好,公司收到兩個月前開出的專票,本月重新開具,會計分錄怎么做



你好,之前的賬務紅字發票的會計分錄
借:銀行存款負數
貸:主營業務收入負數
應交稅費負數
借:銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅費
2020 12/02 20:41

84785007 

2020 12/02 20:42
上個月已經確認收入啦,成本怎么辦

蔡老師5 

2020 12/02 22:41
同學您好,不涉及成本的確認

84785007 

2020 12/02 22:49
不應該
借庫存商品
貸主營業務成本
嗎

84785007 

2020 12/02 22:52
銷售成本已經結轉

蔡老師5 

2020 12/02 22:54
同學您好,不是這樣處理的哦,不涉及成本的
