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問題已解決

某教育事業單位2020年發生以下經濟業務: (1)為從事專業業務活動及其輔助活動人員計提職工薪酬234 000元。 (2)為后勤管理人員計提職工薪酬56 500元。 (3)通過單位零余額賬戶支付了一筆13 500元的專業業務活動水電費。 (4)教學部門從倉庫領出一批辦公用品共計13 800元,用于日常教學辦公事務。 (5)食堂開展經營活動發生經營支出35 850元,款項以銀行存款支付。 (6)行政管理部門人員出差發生差旅費9 550元,出差前曾借差旅費9 000元(現金支付),單位以現金向其補付550元。 (7)后勤管理部門支付學校統一承擔的物業管理費用26 000元,款項以銀行存款支付。

84784980| 提問時間:2022 11/03 14:32
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速問速答
小奇老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
同學您好, (1)財務會計分錄, 借:業務活動費用? 234000 ? 貸:應付職工薪酬? 234000 無預算會計分錄, (2)財務會計分錄, 借:單位管理費用? 56500 ? 貸:應付職工薪酬? 56500 無預算會計分錄, (3)財務會計分錄, 借:業務活動費用? 13500 ? 貸:零余額賬戶用款額度? 13500 預算會計分錄, 借:事業支出? 13500 ? 貸:資金結存—零余額賬戶用款額度? 13500 (4)財務會計分錄, 借:業務活動費用? 13800 ? 貸:庫存物品? 13800 無預算會計分錄, (5)財務會計分錄, 借:經營費用? 35850 ? 貸:銀行存款? 35850 預算會計分錄, 借:經營支出? 35850 ? 貸:資金結存—貨幣資金? 35850 (6)財務會計分錄, 借:單位管理費用? 9550 ? 貸:其他應收款? 9000 ? ? ? 庫存現金? 550 預算會計分錄, 借:事業支出? 9550 ? 貸:資金結存—貨幣資金? 9550 (7)財務會計分錄, 借:單位管理費用? 26000 ? 貸:銀行存款? 26000 預算會計分錄, 借:事業支出? 26000 ? 貸:資金結存—貨幣資金 26000
2022 11/03 15:14
84784980
2022 11/03 16:21
(8)教學輔助部門圖書館為開展教學輔助活動使用的固定資產計提折舊35 000元。 (9)按照相應的標準和比例上繳上級單位,經計算,上繳金額為262 500元,款項以銀行存款上繳。 (10)使用一部分事業收入和其他收入共計42 300元對附屬單位進行補助,以進一步促進附屬單位事業的發展,款項以銀行存款支付。 (11)對外捐贈一筆37 000元的款項,以援助受災地區救災,款項以銀行存款支付。 要求:根據以上經濟業務,為該事業單位編制有關的會計分錄。
84784980
2022 11/03 16:21
謝謝老師
84784980
2022 11/03 16:22
那這個又是怎么解答呢
小奇老師
2022 11/03 16:31
(8)財務會計分錄, 借:業務活動費用? 35000 ? 貸:固定資產累計折舊? 35000 無預算會計分錄, (9)財務會計分錄, 借:上繳上級費用? 262500 ? 貸:銀行存款? 262500 預算會計分錄, 借:上繳上級支出? 262500 ? 貸:資金結存—貨幣資金? 262500 (10)財務會計分錄, 借:對附屬單位補助費用? 42300 ? 貸:銀行存款? 42300 預算會計分錄, 借:對附屬單位補助支出? 42300 ? 貸:資金結存—貨幣資金? 42300 (11)財務會計分錄, 借:其他費用? 37000 ? 貸:銀行存款? 37000 預算會計分錄, 借:其他支出? 37000 ? 貸:資金結存—貨幣資金? 37000
84784980
2022 11/03 16:38
謝謝老師
84784980
2022 11/03 16:47
某事業單位2019年發生以下經濟業務: (1)因事業發展的需要向某金融機構借入3個月款項180 000元,款項存入開戶銀行。 (2)向某公司購入一批日常辦公用品,計價6 900元,款項尚未支付。辦公用品已驗收入庫。 (3)在開展事業活動中預收某單位款項2 500元,款項已存入開戶銀行。 (4)向某金融機構借入的兩年期用于事業發展的款項到期,以銀行存款償還本金560 000元,并支付借款利息11 200元。 (5)通過單位零余額賬戶向某公司償付應付賬款8 500元
84784980
2022 11/03 16:48
(6)收到一項應繳財政專戶的事業性收費3 230元,款項存入開戶銀行。 (7)將收到的應繳財政款3 230元通過開戶銀行上繳財政國庫。 (8)按照國家統一規定,計算出應向在職人員發放的工資80 000元,其中業務部門60 000元、行政后勤部門20 000元。 (9)通過財政直接支付方式發放基本工資和津貼補貼77 900元。 (10)已經完成預收款項合同中規定的部分事業活動業務內容,將預收款項22 000元中的20 000元確認為事業收入。 要求:根據以上資料,為該事業單位編制有關的會計分錄。
小奇老師
2022 11/03 16:48
不客氣,同學,祝您生活愉快
84784980
2022 11/03 16:48
這是負債類型的
84784980
2022 11/03 16:48
又該如何做分錄呢
小奇老師
2022 11/03 16:57
同學很抱歉,追問僅是針對首問不明白的回復,可以追問,如果是全新的習題,麻煩您在學堂首頁從新發起提問哦
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