問題已解決
老師我調整以前年度的遞延收益到營業外收入,這樣寫分錄對嗎?借:遞延收益 貸:以前年度損益, 借遞延收益 貨:利潤分配-未分配利潤



你好; 你調整這個分錄主要是因為什么 ; 這樣好判斷 是否調整所得稅這些? ?
2022 11/02 09:30

84784999 

2022 11/02 09:31
以前年度收到的項目資金,現在被查賬,找到不相關的文件,要求調到營業外收入

meizi老師 

2022 11/02 09:33
?你好;? ? ? 意思是不能轉營業外收入; 那你這個遞延收益整個科目都要紅沖嗎? ?

84784999 

2022 11/02 09:34
不是,以前收到的項目資金形成了資金,遞延收益分年限分攤,現在找不到相關文件,稅務不認,要求轉到營業外收入

meizi老師 

2022 11/02 09:35
你好;? ? 那你就做 :借遞延收益 貸以前年度損益調整? ; 借以前年度損益調整貸利潤分配- 未分配利潤 ; 這樣來處理; 之前遞延收益在貸方掛著的嘛??

84784999 

2022 11/02 09:36
對,之前的遞延收益貸方有余額,那我已經攤銷了的那些怎么辦呢?

meizi老師 

2022 11/02 09:37
? ?你之前分攤到什么科目去了。 我看看? ?

84784999 

2022 11/02 09:38
以前也是分攤到營業外收入,每年12月的時候分攤結轉

meizi老師 

2022 11/02 09:38
?你好;? ?意思你稅務局讓你一次性轉營業外收入; 而你跑去分攤了。? 意思少結轉了金額到營業外收入去嗎? ?

84784999 

2022 11/02 09:39
恩,是這個意思

meizi老師 

2022 11/02 09:41
?那你補結轉即可;? 按照我寫的分錄。 把少結轉的金補做 ; 然后調增所得稅?

84784999 

2022 11/02 09:41
好的,謝謝老師

meizi老師 

2022 11/02 09:41
不客氣的 ; 希望能幫到你??
