問題已解決
老師好,請問發票開重復了,跨月作廢發票,需開負數發票,才能正常申報增值稅嗎,



你好
不需要的,你這個是正常申報上一個月的,只不過是說要申報兩份發票,這個月是負數發票,要相應的減少的
2022 10/25 14:53

84785027 

2022 10/25 15:00
錯開的發票,9月份正常申報是嗎,10月份開負數發票,再申報,分開是嗎,如果說重復開的發票,需作廢開負數發票的原因是什么呢,是選擇銷貨退回還是錯開有誤?

王超老師 

2022 10/25 15:02
是的,這個你在10月份的時候開負數,以此來減少的

84785027 

2022 10/25 15:05
好的,謝謝老師,請問增值稅電子專票,3%減按1%的開票額,申報增值稅時需在哪一項填列,救指點

王超老師 

2022 10/25 15:07
你好,其他問題需要重新提問的,會計學堂是要求“一題一問”的

84785027 

2022 10/25 15:08
截圖幫看下,謝謝

王超老師 

2022 10/25 15:09
你好,其他問題需要重新提問的,會計學堂是要求“一題一問”的
