問題已解決
之前給員工分紅沒有申報個稅,可以在年末最后一個月累計一次申報嗎?



你好,這個是分紅嗎?他是股東嗎?
2022 10/25 13:02

84784993 

2022 10/25 13:03
是股東,也有給個別員工除了基本工資外轉的駐廠服務費

郭老師 

2022 10/25 13:04
可以的,可以這么做的,但是你年末和年中是一樣的,它都是按照2%十來交個稅。

84784993 

2022 10/25 13:10
那是不是在個稅系統里面人員報送時要把他的入職時間寫清楚不然累計扣除的5000就累計不準確了對吧?

郭老師 

2022 10/25 13:12
是的是的,是這么做。

84784993 

2022 10/25 13:59
如果他們不愿意交個稅咋辦

郭老師 

2022 10/25 14:06
你看合并到工資薪金需要交個嗎。

84784993 

2022 10/25 14:10
肯定需要如果產生個稅的話,他們肯定是不愿意承擔的。我現在要問的問題是給股東轉的,這部分分紅。還有我給駐廠轉的服務費。是不是必須交個稅,可不可以直接做成主營業務成本服務費。

郭老師 

2022 10/25 14:13
你好,只要是轉給了他們個人必須繳納的,屬于你單位職工的就得交。

郭老師 

2022 10/25 14:13
不管做成什么業務,只要是給了你的職工,都得交個稅。
