問題已解決
老師,我們已經繳納公司物業費但未收到發票,應該如何做賬。



你好,當月繳納當月的嗎?如果是的話,借管理費用貸銀行存款發票到了之后再調整就可以了。
2022 10/24 16:45

84784991 

2022 10/24 16:46
是這個月繳納第四季度的

郭老師 

2022 10/24 16:46
借預付賬款貸銀行存款,然后按月分攤借管理費用貸預付賬款。

84784991 

2022 10/24 16:46
好的謝謝老師

郭老師 

2022 10/24 16:47
不用客氣,工作愉快。
