問題已解決
實繳增值稅比應交增值稅少了0.01,加計遞減部分多計了0.01怎么調整才會對上



你好,少交了,放到營業外收入就可以的,這個是四舍五入的差異。
2022 10/24 14:07

84785031 

2022 10/24 14:11
但是申報錯了,是我加計遞減時計錯了這樣處理可以嗎?

郭老師 

2022 10/24 14:12
也就是你多填寫了0.01嗎?不可以的。

84785031 

2022 10/24 14:12
那應該怎么處理

84785031 

2022 10/24 14:12
因為是8月份的申報表了

84785031 

2022 10/24 14:13
是應該更正申報還是怎么樣?

郭老師 

2022 10/24 14:14
你好,建議更正申報的。

84785031 

2022 10/24 14:15
更正申報的話賬面是是怎么處理

郭老師 

2022 10/24 14:19
那你賬上也是按照多寫的嗎?當時分錄怎么做的?應交稅費增值稅加計扣除,貸營業外收入借應交稅費,未交增值稅,但增值稅加計扣除這么做的?
