問題已解決
我本年度發現以前年度錯誤,調整以前年度損益調整。導致企業盈利了,在資產負債表中體現盈利,但由于利潤表不體現,要怎么處理?那么企業所得稅是在這個季度交,還是在匯算清繳的時候補交。



同學你好
現在可以交
2022 10/17 11:12

84785040 

2022 10/17 11:12
利潤表還是虧損的

樸老師 

2022 10/17 11:16
虧損的那就不用交

84785040 

2022 10/17 11:17
本年度是虧損的,但是資產負債表已經盈利了

樸老師 

2022 10/17 11:18
那你得交所得稅呀

84785040 

2022 10/17 11:19
那我的報表要怎么填?

84785040 

2022 10/17 11:19
就是利潤表和資產負債表勾稽關系感覺聯系不上 了

樸老師 

2022 10/17 11:20
你做了跨年調整就不一樣了

84785040 

2022 10/17 11:20
老師在哪里調整,那個表

樸老師 

2022 10/17 11:24
同學你好
你做利潤分配未分配利潤的調整?
