問題已解決
老師好,請問, 前期已經申報并且繳納的附加稅,9月份有因為減半征收又退回一半。做賬后,賬上和實際繳納的是一致,但是增值稅申報表上“” 附加稅”的本年累計數對不上,它依然是沒減半征收的數,這個怎么辦?



你好,你當時做賬怎么做的?
2022 10/16 14:29

84784997 

2022 10/16 14:31
先沖減以前計提的,
借,稅金及附加,負數
貸,應交稅費,負數。
收到退款了,
借,銀行存款,
借,應交稅費 負數

84784997 

2022 10/16 14:33
增值稅申報表上,附加稅算出當月的后, 累計數 是自動帶出,好像改不了

郭老師 

2022 10/16 14:37
你的稅金及附加有余額沒有?

84784997 

2022 10/16 14:44
結轉損益時,當月好像是負數,
我記不太清楚了,前天工作看了一下,周末這兩天休息沒上班。

郭老師 

2022 10/16 14:45
你把第一個分錄應交稅費負數改成借方應交稅費,試一下。

84784997 

2022 10/16 14:52
老師,改賬上的分錄,會影響附加稅申報表的數字嗎?
現在是附加稅申報表的本年累計數和賬上對不上,因為申報表上累計數是得出當月數據后 系統帶出的,不能手動填寫。這和我改憑證有關聯嗎?

郭老師 

2022 10/16 14:59
不知道你的稅金及附加取數是根據什么來的?
他有些不是根據稅金及附加,有些是根據應交稅費,城建稅。

84784997 

2022 10/16 15:02
老師,我的申報表上 ,三個附加稅當月數都是對的,但是三個累計數都和實際對不上…都是沒減半征收的數字~

郭老師 

2022 10/16 15:06
你好,那就是軟件取數有問題。

84784997 

2022 10/16 15:09
老師那我明天把分錄按您說的試一下,把貸方負數改成 借,應交稅費。

郭老師 

2022 10/16 15:10
可以的,可以試一下的。

84784997 

2022 10/16 15:11
老師,如果改后和附加稅申報表累計數一致了,就行了吧

郭老師 

2022 10/16 15:14
對的,是的,是這么做的。

84784997 

2022 10/16 15:18
但是我總覺得是稅務申報表上的問題。
因為現在賬上的數據和公司實際繳納(包括減半征收后)是一致的,
是申報表對不上。
我總想著從申報表上改,但是改不了…

郭老師 

2022 10/16 15:31
申報表的不對的話,就是你之前填寫的不對。

郭老師 

2022 10/16 15:31
肯定是有本月不一致的。

84784997 

2022 10/16 15:41
老師,附加稅申報表都是算出增值稅后就計算好的,。
難道是這樣嗎:比如本月根據增值稅算出城建稅為300,但是本月退回來了以前期應減半征收的城建稅650元。難道本月城建稅不能寫300,而是應該改成-350嗎?
是這樣嗎老師?
如果是這樣填表,那我的累計數就能對上,
但是這樣報,申報表能通過嗎,

郭老師 

2022 10/16 15:43
你好,不是的,你這是在哪里看到的,你是不是看到主表里面的,主表里面的這種不要管。

84784997 

2022 10/16 15:45
對對對,老師,就是主表,
增值稅主表,主表下側有附加稅,就是那個附加稅累計數 我一直在糾結。。.

郭老師 

2022 10/16 15:47
你好,這里的不用修改的。
