問題已解決
老師,如果銷項稅是10萬,進項稅7.5萬,進項稅轉出0.5萬,實際交稅2萬。求整個分錄過程不知道轉出的該怎么做



借應交稅費應交增值稅,銷項10萬
應交稅費、應交增值稅進項轉出5000,
貸應交稅費、應交增值稅進項75000,
應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅2萬
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2萬,
貸應交稅費,未交增值稅
2022 10/14 11:57

84785025 

2022 10/14 12:46
那收到退回的留抵稅呢

郭老師 

2022 10/14 12:46
借銀行存款,貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。

84785025 

2022 10/14 12:58
老師,做完交稅的分錄,結完賬期末應交稅費-5000對的吧

郭老師 

2022 10/14 13:06
借方余額還是貸方的?

84785025 

2022 10/14 13:07
是貸方的

郭老師 

2022 10/14 13:11
你好,那你這個是有留底的吧。

郭老師 

2022 10/14 13:11
應該繳納的
欠著誰款這些

84785025 

2022 10/14 13:15
老師沒有留抵了,先做的留底退稅,完了都是按上面做的結完賬就出現貸方負的進項稅額轉出那個數

郭老師 

2022 10/14 13:15
那不對,你你之前留底的稅款在哪個科目里面。

84785025 

2022 10/14 14:17
進項稅里

郭老師 

2022 10/14 14:17
進項轉出結轉到哪個科目里面了。

郭老師 

2022 10/14 14:17
收到了留底之后,你的分錄怎么做的?
