問題已解決
老師好:我想問一下,我發現我們之前的會計,在做繳納社保的分錄是, 借:管理費-社保費(單位) 其他應收款 貸:銀行存款 這樣做對嗎,不是計提的時候才借管理費嗎



他省略了計提,然后就是單位直接計入費用的
2022 10/12 14:52

84784990 

2022 10/12 14:56
哦噢,這樣子也是正確的處理對嗎

辜老師 

2022 10/12 14:59
是的,這樣賬務處理也是可以的

老師好:我想問一下,我發現我們之前的會計,在做繳納社保的分錄是, 借:管理費-社保費(單位) 其他應收款 貸:銀行存款 這樣做對嗎,不是計提的時候才借管理費嗎
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容