問題已解決
公司沒有車,業務員出去跑業務,見客戶開車產生的油費,拿油票來報銷,應該怎么入賬?分錄是?



你好,得需要有租賃關系,對方給你開租賃發票,出差的可以做到差旅費。
2022 10/12 12:14

84784964 

2022 10/12 12:57
沒有租賃,差旅費的話,直接是 ? ? ?借:管理費用-差旅費 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:其他應付款-xx員工,這樣嗎

郭老師 

2022 10/12 13:00
不可以的,沒有車坐不了

郭老師 

2022 10/12 13:00
沒有租賃關系的,做不了的。

84784964 

2022 10/12 13:11
差旅費也得有租賃關系嗎?那福利費可以做嗎

郭老師 

2022 10/12 13:12
。《江蘇省地方稅務局關于發布〈企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法〉的公告》(蘇地稅規〔2011〕13號)第二十四條規定,企業員工將私人車輛提供給企業使用,企業應按照獨立交易原則支付租賃費,以發票作為稅前扣除憑證。應由個人承擔的車輛購置稅、車輛保險費等不得在稅前扣除。
可以

84784964 

2022 10/12 13:15
老師,福利費的話,還要給員工計入工資中嗎,還是直接借:管理費用-福利費,貸:其他應付款-員工?

郭老師 

2022 10/12 13:16
濤,福利費就必須通過應付職工薪酬來做。

郭老師 

2022 10/12 13:16
福利費的固定分錄就跟工資薪金是一樣的,必須通過應付職工薪酬。

84784964 

2022 10/12 13:30
好的老師,1,借:管理費用-福利費,貸應付職工薪酬-職工福利, ? ?2,借:應付職工薪酬-職工福利,貸:其他應付款-員工,對嗎?這樣還 需要計入工資算個稅嗎

郭老師 

2022 10/12 13:35
你好是的,需要這么做。

84784964 

2022 10/12 13:44
好的,謝謝!

郭老師 

2022 10/12 13:45
不用客氣,工作愉快。
