問題已解決
我方為購買方,上個月已經認證抵扣的發票發現錯誤,銷售方紅沖重開了發票過來,這個月應該怎么做賬



你好,在這個月開了信息表,借預付賬款貸庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉出。然后他開了正數發票,借庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項
貸預付賬款。
2022 10/10 16:38

84785043 

2022 10/10 16:42
是需要我方自己在開票系統上開具信息表嘛

郭老師 

2022 10/10 16:45
對的,是的,是這么做的。

我方為購買方,上個月已經認證抵扣的發票發現錯誤,銷售方紅沖重開了發票過來,這個月應該怎么做賬
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