問題已解決
老師,上個月收到了專用發票,正常做賬,且已經勾選認證,這個月銷售方把發票紅沖了,如何賬務處理



借:原材料等 負數
貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數
? ? ? 應付賬款?負數
2024 06/12 15:36

84785015 

2024 06/12 15:39
老師可以 應交稅費 -增值稅進項稅 負數
嗎

84785015 

2024 06/12 15:39
不用進項稅額轉出科目,可以嗎

家權老師 

2024 06/12 15:39
你們沒有勾選抵扣才可以直接紅沖

84785015 

2024 06/12 15:42
好的,老師,進項稅額轉出為什么是正數,

家權老師 

2024 06/12 15:45
他本身就是在貸方正數體現

84785015 

2024 06/12 15:50
嗷嗷,老師,我也可以借方負數,對嗎

家權老師 

2024 06/12 15:51
你們沒有勾選抵扣才可以直接紅沖

84785015 

2024 06/12 15:58
借:原材料等 負數
貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數
應付賬款 負數
老師,這樣寫,最終是如何影響應交稅費這個科目

家權老師 

2024 06/12 16:01
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
