問題已解決
請問一下比如這個月進項大于銷項,上個月也是且有留抵稅額,本月繳稅為負數怎么做賬呀



你好,這個月進項大于銷項,結轉增值稅的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022 10/07 15:09

84784957 

2022 10/07 16:14
我看到有筆帳做的是
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2650(紅字)
貸:應交稅費-增值稅留底稅額2650
這個是什么意思?

鄒老師 

2022 10/07 16:14
你好,看不懂這樣的分錄(抱歉)
