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你好老師,去年10月開具1%專票,后來因為其他原因,今年6月紅沖去年1%發票,并開票3%發票給客戶,現在如何申報?老是提示比對不通過。



同學你好
第一、根據你描述的,如果是去年的事項,藍字也還是應該開1%的發票。
第二,如果按你說的進行開具1%的發票,目前系統應是過不去的。需要到稅務局去申報。
2022 10/06 18:03

你好老師,去年10月開具1%專票,后來因為其他原因,今年6月紅沖去年1%發票,并開票3%發票給客戶,現在如何申報?老是提示比對不通過。
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