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老師,一般納稅人處置車輛,而且這個車輛之前進項稅額抵扣過,我們處置,該怎樣算稅?是不是13%



您好,是13%,因為之前抵扣過
2022 10/05 14:42

84785029 

2022 10/05 14:44
那就是直接用抵的金額÷1.13*13%對嗎

小鎖老師 

2022 10/05 14:46
恩對,是這個意思的

84785029 

2022 10/05 14:48
老師那我申報增值稅申報表的時候,在哪里填寫申報?

小鎖老師 

2022 10/05 14:48
在正常的銷售貨物哪個欄次

84785029 

2022 10/05 14:50
我們有留抵,需不需要交增值稅呢?

小鎖老師 

2022 10/05 14:52
看你們留底是否大于這個銷項稅

84785029 

2022 10/05 14:54
是大于銷項,我記得我之前處置車,沒有抵扣過,然后用的簡易計稅,當時有留抵,稅務局說簡易計稅必須要交增值稅了

84785029 

2022 10/05 14:55
老師,那我申報增值稅在哪里申報?對方沒有說要發票,我準備填寫在未開發票中,但是對應的13%欄寫在哪里?

小鎖老師 

2022 10/05 14:57
第一行不是有個13%的稅率貨物哪里嗎

84785029 

2022 10/05 15:00
這里是吧

小鎖老師 

2022 10/05 15:02
對,就是你圈住的地方

84785029 

2022 10/05 15:03
老師,他們對方現在不要發票,我做到未開發票,那以后要是需要發票,我還能給他們開嗎?

小鎖老師 

2022 10/05 15:04
可以,這個是可以的

84785029 

2022 10/05 15:08
那我開的時候,是不是要把現在未開票的金額沖銷再開?那開票內容是什么呀?

小鎖老師 

2022 10/05 15:08
是這樣的,開票就開貨物,汽車這樣的

84785029 

2022 10/05 15:15
那車輛的話,我就寫車是吧

小鎖老師 

2022 10/05 15:20
恩對理解了就行啊

84785029 

2022 10/05 15:20
謝謝老師的耐心講解

小鎖老師 

2022 10/05 15:25
您是一般納稅人,需要填寫附表四和減免稅明細表。

小鎖老師 

2022 10/05 15:26
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝
