問題已解決
老師,我有個問題,我們在留抵退稅前,我對以前會計的賬進行了清查,轉出了一部分不該抵扣的進項稅,關鍵是他這里的進項稅額還包扣2019年4月前,加計抵減10%是從2019年4月份才開始的,我現在要沖減加計那部分嗎



可是這里面還有建筑的進項轉出,建筑物發票是2016年就開始開具的,我應該咋樣做轉出呢,沒法分那部分是2019年以后的
2022 09/30 14:59

思頓喬老師 

2022 09/30 14:58
你好
是需要沖減的,謝謝

老師,我有個問題,我們在留抵退稅前,我對以前會計的賬進行了清查,轉出了一部分不該抵扣的進項稅,關鍵是他這里的進項稅額還包扣2019年4月前,加計抵減10%是從2019年4月份才開始的,我現在要沖減加計那部分嗎
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