問題已解決
我們是銷售方,給別人開的發票做的分錄是 借 銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費 銷項稅 現在要紅沖(都是當月)應該怎么做分錄?



你好,當月直接作廢就好了。紅沖的分錄是
借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款
2022 09/29 17:21

84785004 

2022 09/29 17:25
開的是普票,普票只能紅沖不能作廢對吧。
那如果做負數的話應該怎么做?
借 銀行存款(借方負數)
貸主營業務收入(貸方負數)
銷項稅(貸方負數)
這樣做對嗎?

鄒老師 

2022 09/29 17:29
你好,普通發票當月發現錯誤,是可以直接作廢的。作廢了就不需要做分錄。
如果做負數的話,是你提供的那樣處理
