問題已解決
高新技術企業 有購銷合同 還有技術合同 ,這種情況的印花稅計稅基礎是什么?征收比例是多少



購銷合同按照買賣合同萬分之三,技術合同技術合同萬分之三。小規模或者是小型微利企業可以減。
2022 09/29 16:38

郭老師 

2022 09/29 16:38
小規模或者是小型微利企業可以減半。

84785027 

2022 09/29 16:45
計算依據是什么?怎么計算的,能舉個例子嗎

郭老師 

2022 09/29 16:48
你好看合同金額合同金額乘以萬分之三減半

84785027 

2022 09/29 16:55
銷售合同的含稅金額加上購貨合同的含稅金額加上技術合同的含稅金額之和 再乘以萬分之三減半嗎

郭老師 

2022 09/29 16:56
對的,是的,看你的合同金額,合同簽訂的是含稅的,還有稅額按照不含稅的來,如果按照不含稅的簽訂的,按照不含稅的來,如果只有一個含稅的金額,按照含稅得來。

84785027 

2022 09/29 17:06
是否可以理解為,用當月銷項發票總額加上進項發票總額 乘以比例 得出應交的印花稅

郭老師 

2022 09/29 17:07
可以的,可以這么理解。
