問(wèn)題已解決
老師,舉例,2021年10月應(yīng)交增值稅3萬(wàn),緩交3個(gè)月,在2022年2月繳納3萬(wàn),2月申報(bào)增值稅這里該填哪一欄,3月有退回50%增值稅1.5萬(wàn),我在3月又該填哪一欄,8月補(bǔ)繳1.5萬(wàn),不在欠稅,又填哪一欄



你好,在30欄填寫(xiě)3萬(wàn)
不填寫(xiě)的
八月份補(bǔ)不需要再填寫(xiě)了
2022 09/20 10:30

84785037 

2022 09/20 10:43
幾月份在30欄填寫(xiě)了

郭老師 

2022 09/20 10:43
你好,二月份就得填寫(xiě)。

84785037 

2022 09/20 10:45
不是在31欄有本期繳納欠繳稅額嗎

郭老師 

2022 09/20 10:47
你之前已經(jīng)填寫(xiě)了3萬(wàn),這個(gè)是正常延期的,這種就不用管啦。

84785037 

2022 09/20 10:49
那我2月沒(méi)有填,8月系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)欠稅3萬(wàn),直接在8月30欄填寫(xiě)可以不

郭老師 

2022 09/20 10:55
可以的,可以這么做。
