問題已解決
公司另外支付給廠家的稅點 記入哪個科目呢 沒有將這個稅點攤銷到成本里面 現在跟廠家賬出現差額 就是這筆稅點



你好,比如你本身100,另外給10稅點
相當于總金額110開發票給你
所以110按開票金額入賬
2022 09/14 11:01

84784956 

2022 09/14 11:03
目前沒有按照110入賬 還是100入賬 然后形成差額 就說這筆稅點現在怎么處理呢?而且東西都已經銷售完了

84784956 

2022 09/14 11:04
是說現在這筆稅點該如何做賬 他們入賬的時候 沒添加到成本里面 現在東西都已經賣完了 才知道稅點沒加進去 形成廠家賬掛賬

陳詩晗老師 

2022 09/14 11:08
開票他給你開了多少錢呢?開了100還是110。

84784956 

2022 09/14 11:08
開票金額是110元

84784956 

2022 09/14 11:09
就是我們實際支付給對方110元 其中貨款是100元 10元的稅點,但是當時入庫人員疏忽 按照成本100元入賬了

84784956 

2022 09/14 11:11
內賬上 如何做賬 記入管理費用——辦公費 是否可行?

陳詩晗老師 

2022 09/14 11:11
那你另外這時的話,你就相當于是入賬入少了呀,你就現在就增加你的庫存商品成本。

84784956 

2022 09/14 11:12
東西都已經賣掉了 也已經結轉了

陳詩晗老師 

2022 09/14 11:13
那你就直接轉到主營業務成本就行了,相當于是你的成本結算少。

84784956 

2022 09/14 11:14
成本都是自動結轉的

84784956 

2022 09/14 11:15
系統自動結轉的 直接做一筆分錄嗎?沒有銷售 直接就結轉成本??能行?

84784956 

2022 09/14 11:17
但是這個庫存商品 已經沒有了

陳詩晗老師 

2022 09/14 11:18
就是你現在手動做一個結算的處理,借助業務成本貸預付賬款。
