問題已解決
答案當中-25.5怎么來的?第二個90應該是其他應付款,但是題目(3)中不是寫了已經支付了嗎?不應該是一增一減抵消了嗎?



你這個90它是在下一年才支付的,你問的是上億年年末的數據,所以說這里沒有抵消。
2022 09/05 20:50

84785009 

2022 09/05 20:53
但是這個90也是在下一年報告年度調整出來的呀?不同樣需要調整上一年度的資產負債表?

84785009 

2022 09/05 20:55
還有就是那個-25.5咋來的

陳詩晗老師 

2022 09/05 20:57
不是的,因為你這里的負債他是在下一年才支付的,所以說你年末時候你這個負債的金額,它并不會減少沒有支付的這一部分。

陳詩晗老師 

2022 09/05 20:58
這個22.5是店所得稅負債。90×25%

84785009 

2022 09/05 20:59
我在想是不是因為涉及到現金收支才不用調,我記得是有這么一個規定的,涉及現金收支的時候不調整報表項目,還有就是這個25.5咋來的

84785009 

2022 09/05 21:00
是-25.5不是那個22.5

陳詩晗老師 

2022 09/05 21:03
這個就是遞延所得稅啊。這是你之前確認的預計負債90萬,這個預計負債90萬,他就產生了遞延所得稅。
然后現在你調整了,因為你這個90萬,他不是預計負債,是真實的負債了,這個就沒有差異,所以說店所得稅就抵扣掉了,所以說你這里一增一減,最后沒有。

84785009 

2022 09/05 21:09
老師,這個哪個題目預計負債是90?而且預計負債90出來的遞延所得稅也是22.5也不會是25.5。我比較笨所以麻煩你多說一點

陳詩晗老師 

2022 09/05 21:15
不好意思,我這里看錯了。他問的是遞延所得稅負債,那你這里的預計負債券的是遞延所得稅資產。
你這些題目材料
負債就只有105應收退貨成本×25%
但是金額也相差一點,其他是沒有遞延所得稅負債了

84785009 

2022 09/05 21:21
題目1應該不涉及遞延所得稅負債吧?這是題目1的分錄,算來算去只有一個沖減的增值稅忘了-19.5沒加上去,我感覺應該是這個數而不是25.5

陳詩晗老師 

2022 09/05 21:34
那按照你的題目資料一,他沒有把這個105作為應收退貨成本,那么就不存在這里的遞延所得稅負債。

陳詩晗老師 

2022 09/05 21:36
應交稅費19.5+資料8(96-90)
你是這里嗎

84785009 

2022 09/05 21:40
不是哦,就是19.5,那個6是沖減營業外收入的,肯定不影響負債的

陳詩晗老師 

2022 09/05 21:50
那你這里應該就錯誤了,

陳詩晗老師 

2022 09/05 21:50
題目沒有其他材料,其他都不涉及負債
