問題已解決
我上個月暫估了80萬成本票,這個月收了30萬成本票,我是先把成本票做進帳,還是先紅沖上月暫估的



那我還有50萬的可以留到下個月沖嗎
2022 08/30 17:18

84784993 

2022 08/30 17:19
那我這個月利潤就28萬了

84784993 

2022 08/30 17:20
然后還有未紅沖的暫估款50萬,那我下個月是不是要收80萬成本票回來啊

84784993 

2022 08/30 17:31
你幫我分析一下可以嗎?因為這是上個會計做的

84784993 

2022 08/30 17:40
那我還有50萬暫估的可以留到下月紅沖吧

84784993 

2022 08/30 17:48
那我這個月盈利28萬,咋辦

84784993 

2022 08/30 17:49
只能下個月多開點票才不用交企業所得稅了

84784993 

2022 08/30 17:54
上個月銷售了70萬

84784993 

2022 08/30 18:05
上個會計是看盈利八十多萬 就暫估了80萬 然后才不用交企業所得稅

家權老師 

2022 08/30 17:18
你找個月收多少成本票就沖多少暫估的呀

家權老師 

2022 08/30 17:24
搞不懂,你為啥一下就是80萬,難道都銷售出去了?

家權老師 

2022 08/30 17:34
要明白怎么暫估?就是發票還沒到,但是業務已經發生。比如貨物已到,或者款已付服務已經完成。才需要暫估,不能虛假暫估。
如果是貨物沒有銷售不能直接估計計入主營業務成本,而是要計入庫存商品

家權老師 

2022 08/30 17:40
嗯嗯,可以的,沒問題的啊

家權老師 

2022 08/30 17:55
不管怎么樣,根據真實的業務做賬哈

家權老師 

2022 08/30 20:47
不要管上個會計是咋做了,你要想好自己該咋做?
