問題已解決
老師,進項大于銷項,不想做留抵退稅,發(fā)票認證了,不抵扣,進待抵扣進項稅額,這樣行不?以后期間進銷項進行抵扣



你好 是的 可以留抵 進項稅抵扣不完的可以留抵以后月份抵扣 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著
2022 08/28 13:52

賀漢賓老師 

2022 08/28 13:52
你好同學(xué),可以的同學(xué)

84785046 

2022 08/28 14:00
老師做分錄是借應(yīng)交稅費—未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅?還是借應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅?

賀漢賓老師 

2022 08/28 14:47
聰明的同學(xué),可以的同學(xué)
