問題已解決
老師你好!這份題怎么做呢



借管理費用-辦公費412
貸銀行存款412
2022 08/23 10:12

84784982 

2022 08/23 10:13
本年利潤怎么結賬

洋洋老師 

2022 08/23 10:14
借固定資產1500
貸銀行存款1500

洋洋老師 

2022 08/23 10:16
借管理費用4000
貨應付職工薪酬4000

洋洋老師 

2022 08/23 10:16
借應收賬款18000
貨主營業務收入18000

洋洋老師 

2022 08/23 10:17
借主營業務成本7000
貸庫存商品7000

84784982 

2022 08/23 10:25
本年利潤分錄怎么做

84784982 

2022 08/23 10:29
老師在嗎

洋洋老師 

2022 08/23 10:31
收入轉入借方,成本費用轉入借方

84784982 

2022 08/23 10:40
謝謝老師

洋洋老師 

2022 08/23 11:22
成本費用轉入貸方,上面打錯了一個字,不客氣哦
