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計提應交增值稅和繳納應交增值稅的會計分錄?

84785008| 提問時間:2022 08/17 15:22
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
一、增值稅計提和繳納的會計分錄是: 1、計提時 : 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022 08/17 15:24
84785008
2022 08/17 15:32
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 和應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 這兩個會計科目之間需要做分錄嗎?
84785008
2022 08/17 15:33
我做的賬里面,只有應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
曉寧老師
2022 08/17 15:39
您好,需要把銷項稅轉到轉出未交增值稅里
84785008
2022 08/17 15:42
好的。那我本月開出了紅字信息表,稅額是1000 進項稅額轉出,怎么做分錄?
曉寧老師
2022 08/17 15:44
借:原材料—庫存商品(紅字), 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出(紅字), 貸:應付賬款(紅字)。
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