問題已解決
老師,請問下我們單位與政府合作開發產業園這個賬務處理怎么操作的啊



你好
借:無形資產/固定資產等
貸:資本公積/營業外收入等
2022 08/17 13:53

84784947 

2022 08/17 13:54
這個地的使用權不是我們的

84784947 

2022 08/17 13:54
我們是投建

84784947 

2022 08/17 13:55
對方給我們使用權是50年產權

王超老師 

2022 08/17 13:55
那么你們要
借:使用權資產
貸:銀行存款等

84784947 

2022 08/17 13:55
后期租售使用利潤按比例分成

王超老師 

2022 08/17 14:00
是的,你們后期租售使用利潤按比例分成

84784947 

2022 08/17 14:09
那我前期產生的費用都是按照正常的會計賬務處理是吧

84784947 

2022 08/17 14:10
那我涉及到交稅的問題呢

王超老師 

2022 08/17 14:11
你這個是要作為使用權資產的

84784947 

2022 08/17 14:13
你的意思我前期公司所有的費用支出做使用權資產處理?

84784947 

2022 08/17 14:17
比如前期產生的業務費辦公室費等等

王超老師 

2022 08/17 14:19
是的,這個是要作為使用權資產的

84784947 

2022 08/17 14:21
那我們后期交稅的話是涉及到什么稅呢?后期租售收入怎么入賬呢?

王超老師 

2022 08/17 14:27
你們是發生什么經濟業務阿?不同的經濟業務是不同的稅哦
