問題已解決
請問銷售方需要沖紅之前月份的發票,那個沖紅發票抵扣聯需要給我們嗎?



需要還給你們同學
2022 08/15 08:53

84785026 

2022 08/15 08:54
額,我沒描述清楚,我們是買方。然后銷售方開錯了,現在需要我們開紅字信息表,銷售方好開紅票,銷售方還需要把紅票抵扣聯給我們嗎?

venus老師 

2022 08/15 09:09
需要給你們做進項稅額轉出的

84785026 

2022 08/15 09:19
我當時做的是,借:管理費用 借:應交稅費 -應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 ,然后現在我收到票之后就是直接可以做借:管理費用 負數 借:應交稅費 -應交增值稅-進項稅額 負數 貸:銀行存款 負數 ,這樣做分錄就可以了吧?

venus老師 

2022 08/15 09:24
借借:應交稅費 -應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費應交增值稅 進項稅額
